集团召开董事会审计与风险委员会第一次会议

1月8日下午,集团召开董事会审计与风险委员会第一次会议,董事会审计与风险委员会全体委员出席会议。集团相关部门负责同志列席会议。

会议听取了集团2023年度内部审计工作开展情况的汇报,研究并审议了集团2024年内部审计工作计划及经济责任审计管理办法,经表决,同意将集团2024年内部审计工作计划及经济责任审计管理办法提交集团董事会审议。

集团董事会审计与风险委员会第一次会议的召开,标志着集团董事会审计与风险委员会正式开始运转,为集团治理结构的进一步优化将发挥积极作用。(审计考核部)


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